|
|
Zmluva |
30068/26120130025
|
zmluva o účasti na Národnom projekte AMV
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva odielo - vypracovanie bezpečnostného projektu
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
CUBS plus, s r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Zmluva |
4213/2014
|
zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní did. techniky
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
74185483726
|
dodávka elektriny
|
794,00 |
s DPH |
|
5100692839C
|
07.11.2014 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7253192905
|
dodávka plynu
|
646,00 |
s DPH |
|
6300140753
|
07.11.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Materská škola |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
53140893
|
dodávka tovaru
|
83,68 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
101531405
|
dodávka tovaru
|
144,94 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
MILK-AGRO spol. s r. o. |
ŠJ |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
vývoz žumpy
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ, Župčany 171 |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
141849
|
dodávka tovaru
|
37,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
TATRAPRIM s r. o. |
ŠJ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
141689
|
dodávka tovaru
|
62,94 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
TATRAPRIM s r. o. |
ŠJ |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2767679954
|
služby pevnej siete
|
41,95 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2962014
|
revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov
|
51,91 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
ZŠ |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2972014
|
revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov
|
42,22 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Vladimír Jánoš - REHAP |
MŠ |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
106501405
|
dodávka tovaru
|
104,74 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
MILK-AGRO spol. s r. o. |
ŠJ |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Zmluva |
2030415703
|
poskytnutie verejných služieb
|
19.99/mesačne |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Zmluva |
2029779329
|
poskytnutie verejných služieb
|
19.99/mesačne |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
90266601
|
vývoz žumpy
|
93,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
108331405
|
dodávka tovaru
|
43,38 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
MILK-AGRO spol. s r. o. |
ŠJ |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7500120
|
internet
|
15,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Presnet-media s r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
01.12.2014 |