|
|
Faktúra |
FV-2015-50-000051
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Presnet-media s r. o. |
MŠ |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FV-2015-50-000052
|
internet
|
15,90 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Presnet-media s r. o. |
ZŠ |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
18011505
|
dodávka tovaru
|
39,25 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
MILK-AGRO spol. s r. o. |
ŠJ |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15100623
|
dodávka tovaru
|
43,45 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Ing. Lubomir Gallovič - AGROPLUS |
ŠJ |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Objednávka |
18/2015 -ŠJ
|
mäso
|
24,48 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
HURKA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
F2150158
|
servisné práce
|
38,88 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Ing. Vladimír Malata - ZETTEC |
ZŠ |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
F2150143
|
servisné práce
|
38,88 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Ing. Vladimír Malata - ZETTEC |
ZŠ |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
11500564
|
dodávka drogistického tovaru
|
35,08 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Fifty-Fifty, s r.o. |
ZŠ |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5*044932845-1-1-5
|
služby pevnej siete
|
41,16 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Objednávka |
20/2015 -ŠJ
|
mäso
|
23,32 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
HURKA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20001505
|
dodávka tovaru
|
77,88 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
MILK-AGRO spol. s r. o. |
ŠJ |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Objednávka |
19/2015-ŠJ
|
mliečne výrobky a potraviny
|
26,83 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
17.03.2015 |
|
|
Objednávka |
21/2015 -ŠJ
|
mrazená zelenina a potraviny
|
89,40 |
s DPH |
|
150611
|
16.03.2015 |
Tatraprim s. r. o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150611
|
dodávka tovaru
|
89,40 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
TATRAPRIM s r. o. |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
99915036
|
služby na spracovanie mzdovej agendy
|
160,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
Mesto Prešov |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
22931505
|
dodávka tovaru
|
26,83 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
MILK-AGRO spol. s r. o. |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150100384
|
služby za používanie SW
|
143,40 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Remek, s r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Objednávka |
22/2015 -ŠJ
|
mliečne výrobky a potraviny
|
17,17 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
MilkAgro |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
24.03.2015 |
|
|
Objednávka |
23/2015 -ŠJ
|
mäso
|
22,73 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
HURKA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
24.03.2015 |
|
|
Objednávka |
01/2015 -MŠ
|
nákup učebných pomôcok
|
194,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
ELARIN, s r. o. |
MŠ |
Danka Kuchariková |
zástupkyňa riaditeľky |
|
26.03.2015 |