|
Faktúra |
7233291366
|
dodávka plynu
|
772,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
26.01.2015 |
|
Faktúra |
150116
|
dodávka tovaru
|
63,14 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
TATRAPRIM s r. o. |
ŠJ |
|
|
|
21.01.2015 |
|
Faktúra |
1501052
|
dodávka tovaru
|
52,75 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
ŠAGÁT, spol. s r. o. |
ŠJ |
|
|
|
21.01.2015 |
|
Faktúra |
15992184
|
predplatné časopisu
|
23,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
M. Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL |
ZŠ |
|
|
|
21.01.2015 |
|
Objednávka |
06/2015-ŠJ
|
džúsy a sirupy
|
141,52 |
s DPH |
|
PO1 1411510075
|
20.01.2015 |
AG FOODS SK s. r. o. |
Školská jedáleň |
Zuzana Blihárová |
ved.ŠJ |
|
04.02.2015 |
|
Faktúra |
7446183859
|
dodávka plynu - nedoplatok
|
409,61 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
23.01.2015 |
|
Faktúra |
2551505
|
dodávka tovaru
|
115,34 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
MILK-AGRO spol. s r. o. |
ŠJ |
|
|
|
16.01.2015 |
|
Faktúra |
50009
|
Výukový program pre školy na PC
|
48,00 |
s DPH |
01/2015-O
|
|
15.01.2015 |
DATABOX s r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
16.01.2015 |
|
Faktúra |
1501031
|
dodávka tovaru
|
22,75 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
ŠAGÁT, spol. s r. o. |
ŠJ |
|
|
|
16.01.2015 |
|
Faktúra |
F2141104
|
servisné práce
|
53,82 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Ing. Vladimír Malata - ZETTEC |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
13.01.2015 |
|
Faktúra |
F2141101
|
dodávka tovaru
|
60,44 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Ing. Vladimír Malata - ZETTEC |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
13.01.2015 |
|
Zmluva |
|
zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
MILK-AGRO spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
13.01.2015 |
|
Faktúra |
15100060
|
dodávka tovaru
|
44,30 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Ing. Lubomir Gallovic - AGROPLUS |
ŠJ |
|
|
|
13.01.2015 |
|
Faktúra |
FV-2015-50-000011
|
internet
|
15,90 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Presnet-media s r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
12.01.2015 |
|
Faktúra |
FV-2015-50-000010
|
internet
|
11,70 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Presnet-media s r. o. |
ZŠ s MŠ Župčany |
|
|
|
12.01.2015 |
|
Faktúra |
71505
|
dodávka tovaru
|
200,83 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
MILK-AGRO spol. s r. o. |
ŠJ |
|
|
|
12.01.2015 |
|
Faktúra |
P01 1411510007
|
dodávka tovaru
|
110,63 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
AG FOODS SK s r. o. |
ŠJ |
|
|
|
09.01.2015 |
|
Objednávka |
01/2015-ZŠ
|
Výukový program pre školy na PC
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
DATABOX s r. o. |
ZŠ |
Mgr. Danka Karabinošová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2015 |
|
Faktúra |
1501017
|
dodávka tovaru
|
31,44 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
ŠAGÁT, spol. s r. o. |
ŠJ |
|
|
|
09.01.2015 |
|
Faktúra |
53141044
|
dodávka tovaru
|
110,48 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ |
|
|
|
13.01.2015 |